|
Objednávka |
27/2012
|
Objednávka č.: 27/2012
|
340,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Milan Letovanec LEMAX |
OA Sereď |
Katarína Vagundová |
Hospodárka školy |
03.09.2012 |
|
Faktúra |
4.Q 2012
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 4. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
viď príloha |
OA Sereď |
|
|
03.01.2013 |
|
Faktúra |
DFB0200/12
|
Maliarske a pomocné práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Igor Kianička - ROGI |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0201/12
|
Služby spoj. s realiz.verejného obstarávania
|
800,00 |
bez DPH |
|
0410/2012
|
18.12.2012 |
|
|
Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Trnava |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFS0032/12
|
Občerstvenie na vianočné posedenie
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
|
|
Roman Matuška - Športclub |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFPČ0040/12
|
Výmena PVC podlahy v ŠI
|
1 321,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Ivan Blažo - IBEX |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0202/12
|
Vyúčtov.faktúra k ZDF0003/12-Seminár PAM 27.04
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Objednávka |
57/2012
|
Objednávka č. 57/2012
|
212,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MITECH SLOVAKIA, s.r.o. |
OA Sereď |
Vagundová Katarína |
hospodárka školy |
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0204/12
|
Zámky, vložky FAB, náradie
|
283,54 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
NAREL, spol s r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
Faktúra |
DFPČ0042/12
|
Svietidlá, trubice
|
633,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFPČ0043/12
|
Svietidlá, žiarovky, trubice, lišta
|
501,31 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFS0033/12
|
Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012
|
60,18 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0206/12
|
Učiteľ.+študent.stoly a stoličky
|
2 305,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
27.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0207/12
|
Dodávka tepel.energie za 12/2012-zálohová platba
|
22 100.00 |
s DPH |
|
47/2009/P
|
27.12.2012 |
|
|
Dalkia, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.12.2012 |
|
Faktúra |
DFB0210/12
|
Vyúčtov.faktúra k ZDF0004/12-dodávka tepelnej energie za 12/2012
|
-2 858.49 |
s DPH |
|
47/2009/P
|
03.01.2013 |
|
|
Dalkia, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.01.2013 |
|
Zmluva |
39/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Oľga Hubináková |
OA Sereď |
|
|
26.11.2012 |
|
Faktúra |
DFS0034/12
|
Voda do dispenzorov-5 ks
|
31,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
ClearWater s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.01.2013 |
|
Faktúra |
DFPČ0044/12
|
Ref.energií a služieb za 12/2012
|
1 150,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - HČ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť |
|
|
07.01.2013 |
|
Faktúra |
DFB0208/12
|
Vyúčtov.el.energie za rok 2012
|
-1 276.43 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
03.01.2013 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
DFB0209/12
|
Mobil.telefóny za 12/2012
|
87,70 |
s DPH |
|
0320128079
|
03.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
08.01.2013 |