|
|
Faktúra |
DFS0033/12
|
Prísp.na stravovanie zo SF za 12/2012
|
60,18 |
bez DPH |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
21.12.2012 |
|
Faktúra |
3/2012
|
Zverejnenie zákazky s nízkou hodnotou za 3.štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
OA Sereď |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/12
|
Učiteľ.+študent.stoly a stoličky
|
2 305,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Alex kovový a školský nábytok, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/12
|
Vyúčtov.faktúra k ZDF0003/12-Seminár PAM 27.04
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Vema, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/12
|
Dodávka tepel.energie za 12/2012-zálohová platba
|
22 100.00 |
s DPH |
|
47/2009/P
|
27.12.2012 |
|
|
Dalkia, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
ID2012 č.7
|
Píspevok zamestnávateľa na stravné za 9/2012
|
789,12 |
bez DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0022/12
|
Príspevok na stravné zo SF za 9/2012
|
97,92 |
bez DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.10.2012 |
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry za SEPTEMBER 2012
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.09.2012 |
|
Faktúra |
4.Q 2012
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 4. štvrťrok 2012
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
viď príloha |
OA Sereď |
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/12
|
Vyúčtov.faktúra k ZDF0004/12-dodávka tepelnej energie za 12/2012
|
-2 858.49 |
s DPH |
|
47/2009/P
|
03.01.2013 |
|
|
Dalkia, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS0034/12
|
Voda do dispenzorov-5 ks
|
31,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
|
|
ClearWater s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0044/12
|
Ref.energií a služieb za 12/2012
|
1 150,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - HČ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď - podnikateľská činnosť |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/12
|
Vyúčtov.el.energie za rok 2012
|
-1 276.43 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
03.01.2013 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/12
|
Mobil.telefóny za 12/2012
|
87,70 |
s DPH |
|
0320128079
|
03.01.2013 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/12
|
Vyúčtov.el.energie za 12/2012
|
179,70 |
s DPH |
|
TT0173/2008
|
08.01.2013 |
|
|
MAGNA E.A., s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/12
|
Ref.telef.poplatkov za 12/2012
|
59,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.01.2013 |
|
Faktúra |
2. Q 2013
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 2. štvrťrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
viď príloha |
OA Sereď |
|
|
30.06.2013 |
|
Faktúra |
1. Q 2013
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie 1. štvrťrok 2013
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
viď príloha |
OA Sereď |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
ID 2012 č.8
|
Príspevok zamestnávateľa na stravné za 10/2012
|
882,28 |
bez DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
Obchodná akadémia - ŠJ |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/12
|
Ochrana objektu za 12/2012
|
28,92 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
13.12.2012 |