|
|
Faktúra |
DFB0192/12
|
Montáž predeľovacej steny
|
1 070,00 |
s DPH |
47/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
TIP-TOP Services, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/12
|
Tonery do tlačiarní - 12 ks
|
318,00 |
s DPH |
46/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
Quatro print, spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0033/12
|
Dvere biele 80 plné, dvere biele 60, kovanie na dvere
|
893,00 |
s DPH |
45/2012
|
|
10.12.2012 |
|
|
Kurbel, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/12
|
Tlač poštových poukazov "U"
|
25,07 |
s DPH |
44/2012
|
|
14.12.2012 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/12
|
Kancelársky materiál
|
792,38 |
s DPH |
43/2012/2
|
|
26.11.2012 |
|
|
Milan Letovanec LEMAX |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/12
|
Rudla, stojan.vešiak, stojan na odpad.vrecia, schodíky
|
465,60 |
s DPH |
43/2012/1
|
|
03.12.2012 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/12
|
Kuchynská váha plošinová+úradné overenie
|
451,32 |
s DPH |
42/2012
|
|
30.11.2012 |
|
|
FROP, a.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/12
|
Čistiaca chémia TANA SR 13 do ŠH
|
186,00 |
s DPH |
40/2012/ŠT
|
|
27.11.2012 |
|
|
TIP-TOP Services, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/12
|
Čist.chémia TANA SR 13
|
37,20 |
s DPH |
40/2012/ŠT
|
|
14.12.2012 |
|
|
TIP-TOP Services, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0032/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
483,40 |
s DPH |
4/2012
|
|
03.12.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0037/12
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
14,09 |
s DPH |
4/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0029/12
|
Stavebný materiál
|
83,77 |
s DPH |
39/2012
|
|
08.11.2012 |
|
|
Kurbel, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0030/12
|
Svietidlá, žiarovky, trubice a iné
|
479,50 |
s DPH |
38/2012
|
|
16.11.2012 |
|
|
MCH ELEKTRO Mária Chatrnúchová |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/12
|
Repasované tonery do tlačiarní 10+5 ks
|
273,00 |
s DPH |
37/2012
|
|
30.10.2012 |
|
|
Quatro print, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/12
|
Prečistenie plyn.spotrebičov-horáky v kuchyni
|
55,20 |
bez DPH |
34/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
Barčák Anton |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0026/12
|
Výmena nefunkč.radiátorových ventilov
|
1 059,94 |
bez DPH |
33/2012
|
|
11.10.2012 |
|
|
Štefan Lehocký |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFS0024/12
|
Nákup tovaru na reprez.účely
|
56,14 |
s DPH |
32/2012
|
|
10.10.2012 |
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/12
|
Revízia prenos.a neprenos.elektrických spotrebičov
|
3 000,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
Ing.Ivan Sýkora |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFPČ0027/12
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
714,95 |
s DPH |
3/2012
|
|
17.10.2012 |
|
|
DeLUX ZPS, s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/12
|
Teplomer, vlhkomer, kalibračné listy
|
218,00 |
s DPH |
29/2012
|
|
03.10.2012 |
|
|
ADM s.r.o. |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď |
|
|
09.10.2012 |